Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7344 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF . AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL/2014. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2014 |
REF . AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL/2014. |
1.125,00 |
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17/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 006.748.067. |
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1.125,00 |
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22/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7344/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860052 |
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1.125,00 |
TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.