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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA GARAGEM MUNICIPAL. 5.500,00
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 381,30
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484 381,30
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 342,34
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549 342,34
26/03/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 410,18
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602 410,18
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 368,90
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690 368,90
28/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 409,30
09/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 409,30
26/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 410,25
11/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857 410,25
29/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 551,76
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798 551,76
27/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 622,34
09/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093 622,34
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 460,02
13/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358 460,02
30/10/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 455,07
10/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006 455,07
26/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 344,32
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 344,32
16/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 442,56
16/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -301,66
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 442,56
TOTAL 5.198,34 5.198,34 5.198,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.