Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7402 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mes 12/2014 |
0,00 |
342,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2014 |
Referente pagto folha mes 12/2014 |
342,52 |
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18/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONFORME FOLHA PGTO MES DEZEMBRO/2014 |
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342,52 |
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15/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7402/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2299 |
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342,52 |
TOTAL |
342,52 |
342,52 |
342,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.