Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7447 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA INSS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição patronal pagto folha mes 12/2014 |
0,00 |
616,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2014 |
contribuição patronal pagto folha mes 12/2014 |
616,90 |
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18/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONFORME FOLHA PGTO MES DEZEMBRO/2014 |
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616,90 |
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15/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7447/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860093 |
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616,90 |
TOTAL |
616,90 |
616,90 |
616,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.