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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7472 Data de lançamento: 18/12/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto rescisao mes 12/2014 0,00 1.184,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2014 Referente pagto rescisao mes 12/2014 1.184,78
18/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONFORME FOLHA PGTO MES DEZEMBRO/2014 1.184,78
22/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 SERVIDORES - 4 1.184,78
TOTAL 1.184,78 1.184,78 1.184,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.