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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7483 Data de lançamento: 18/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONE CELULARES Nºs 8404.1165 E 8402.0974 132,15 132,15
1.00 8439.0724 34,24 34,24
1.00 8401.3857 31,68 31,68
1.00 8439.0719 29,90 29,90
1.00 8404.1156 64,90 64,90
1.00 8401.3782 29,90 29,90
1.00 8439.0725 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2014 REF. LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONE CELULARES Nºs 8404.1165 E 8402.0974 8439.0724 8401.3857 8439.0719 8404.1156 8401.3782 8439.0725 352,67
18/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 352,67
22/12/2014 Pagamento de Empenho 7483/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858402 352,67
TOTAL 352,67 352,67 352,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.