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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7490 Data de lançamento: 18/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 3326.1110, 3326.1112 E 3326.1136. 0,00 8,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2014 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155, 3326.1110, 3326.1112 E 3326.1136. 8,21
18/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 8,21
24/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2014 EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. - 1007 8,21
TOTAL 8,21 8,21 8,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.