Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7510 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS HOSPITALARES, ANESTESIAS, EXAMES RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.895,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2014 |
REF. SERVIÇOS HOSPITALARES, ANESTESIAS, EXAMES RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. |
2.895,89 |
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06/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NFs Nºs 049612, 049611, 049613, 049614 E 049615. |
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2.895,89 |
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22/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7510/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858493 |
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2.895,89 |
TOTAL |
2.895,89 |
2.895,89 |
2.895,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.