Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
22/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISO E PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PERÍODO DE 24/11/2014 À 11/12/2014. |
0,00 |
13.118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2014 |
REF. SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISO E PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PERÍODO DE 24/11/2014 À 11/12/2014. |
13.118,00 |
|
|
23/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 030 |
|
13.118,00 |
|
29/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858423, 858424
PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2014
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
|
|
13.118,00 |
TOTAL |
13.118,00 |
13.118,00 |
13.118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.