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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, DA CAPELA VELATORIA. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, DA CAPELA VELATORIA. 800,00
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 67,54
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484 67,54
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 53,24
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549 53,24
26/03/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 37,80
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602 37,80
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,02
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690 13,02
28/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 34,76
09/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 34,76
26/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 62,54
11/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857 62,54
29/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 82,49
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798 82,49
27/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,25
09/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093 13,25
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,02
13/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358 18,02
30/10/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 22,54
10/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006 22,54
26/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,92
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 18,92
16/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 13,62
16/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -362,26
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 13,62
TOTAL 437,74 437,74 437,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.