Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADRIANO DA SILVA 91862680078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
04/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MÃO-DE-OBRA PARA FECHAR PATIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERARIA. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2014 |
REF. MÃO-DE-OBRA PARA FECHAR PATIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERARIA. |
2.200,00 |
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04/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF 056. |
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2.200,00 |
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11/02/2014 |
Pagamento de Empenho 770/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857825 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.