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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO CRAS. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO CRAS. 4.500,00
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 251,97
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484 251,97
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 279,85
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549 279,85
26/03/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 302,85
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602 302,85
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 244,20
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690 244,20
28/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 235,50
09/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 235,50
26/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,46
11/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857 300,46
29/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 341,07
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798 341,07
27/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 297,90
09/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093 297,90
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 251,99
13/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358 251,99
30/10/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 287,44
10/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006 287,44
26/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 282,25
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 282,25
16/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 280,39
16/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.144,13
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 280,39
TOTAL 3.355,87 3.355,87 3.355,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.