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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 790 Data de lançamento: 05/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF : AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDA PARA A IMPRESSORA DESKJET F 4480 DA SMEC. 0,00 134,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2014 REF : AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDA PARA A IMPRESSORA DESKJET F 4480 DA SMEC. 134,10
05/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 004314151. 134,10
24/02/2014 Pagamento de Empenho 790/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1968 134,10
TOTAL 134,10 134,10 134,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.