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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 06/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 33 % DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO, ENTRADA DE LUZ BIFASICA NO POÇO Nº 08 DA LOCALIDADE DA LINHA TEODORO. 0,00 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2014 REF. 33 % DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO, ENTRADA DE LUZ BIFASICA NO POÇO Nº 08 DA LOCALIDADE DA LINHA TEODORO. 49,50
06/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF 496. 49,50
19/02/2014 Pagamento de Empenho 820/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859507 49,50
TOTAL 49,50 49,50 49,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.