O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO POSTO DE ABASTECIMENTO. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO POSTO DE ABASTECIMENTO. 3.500,00
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 207,97
12/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484 207,97
24/02/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 190,53
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549 190,53
26/03/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 182,49
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602 182,49
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 156,42
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690 156,42
28/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 185,09
09/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 185,09
26/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 182,37
11/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857 182,37
29/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 217,76
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798 217,76
27/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 252,82
09/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093 252,82
26/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 210,65
13/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358 210,65
30/10/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 186,18
10/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006 186,18
26/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 195,05
09/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 195,05
16/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 150,74
16/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.181,93
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 150,74
TOTAL 2.318,07 2.318,07 2.318,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.