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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANITA ERICA BAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOLA TRUCK E PINO DE CENTRO PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR-4466. 0,00 178,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOLA TRUCK E PINO DE CENTRO PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620, PLACAS INR-4466. 178,20
10/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .001.160. 178,20
19/02/2014 Pagamento de Empenho 870/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859506 178,20
TOTAL 178,20 178,20 178,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.