Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COM. DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
877 |
Data de lançamento: |
10/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 30 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO, SAO JOSE, LINHA FERRARI E VARAME. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2014 |
REF. PRESTACAO DE SERVICO DE 30 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO, SAO JOSE, LINHA FERRARI E VARAME. |
6.900,00 |
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10/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 005. |
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6.900,00 |
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19/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859519
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2014
AGATAS DO BRASIL COM. DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELI - EPP - 15429 |
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6.900,00 |
TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.