Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
10/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4HP 9EST 440 VOLTS E QUADRO DE COMANDO PARA USO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 08 DA LINHA TEODORO, 33% DO VALOR. |
0,00 |
1.907,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4HP 9EST 440 VOLTS E QUADRO DE COMANDO PARA USO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 08 DA LINHA TEODORO, 33% DO VALOR. |
1.907,40 |
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10/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 004341284. |
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1.907,40 |
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19/02/2014 |
Pagamento de Empenho 878/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859507 |
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1.907,40 |
TOTAL |
1.907,40 |
1.907,40 |
1.907,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.