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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS PEUGEOT/B REVESCAP AMSR, PLACAS INE-1200 109,96 109,96
1.00 FORD/FIESTA FLEX, PLACAS ISD-6150 105,25 105,25
1.00 FIAT/DOBLO C F TCA AMB, PLACAS ISI-0763 109,96 109,96
1.00 FIAT/DOBLO C F TCA AMB, PLACAS IRH-1402 109,96 109,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 REF. SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS PEUGEOT/B REVESCAP AMSR, PLACAS INE-1200 FORD/FIESTA FLEX, PLACAS ISD-6150 FIAT/DOBLO C F TCA AMB, PLACAS ISI-0763 FIAT/DOBLO C F TCA AMB, PLACAS IRH-1402 435,13
10/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 435,13
21/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 883/2014 DETRAN/RS - 1380 435,13
TOTAL 435,13 435,13 435,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.