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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 905 Data de lançamento: 11/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS. 0,00 267,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS. 267,80
11/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .004.351.591. 267,80
24/02/2014 Pagamento de Empenho 905/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857758 267,80
TOTAL 267,80 267,80 267,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.