Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SALVADOR MARTINS PEREIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 03.01.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA HABITACIONAL URBANO E RURAL. |
0,00 |
23,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 03.01.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA HABITACIONAL URBANO E RURAL. |
23,93 |
|
|
02/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. |
|
23,93 |
|
29/01/2014 |
Pagamento de Empenho 93/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850288 |
|
|
23,93 |
TOTAL |
23,93 |
23,93 |
23,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.