Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 13.02.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS. |
0,00 |
47,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2014 |
REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 13.02.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA FAMURS. |
47,25 |
|
|
13/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. |
|
47,25 |
|
18/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859503
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2014
VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 |
|
|
47,25 |
TOTAL |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.