Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
14/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DO SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
42,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DO SETOR DE ENGENHARIA. |
42,72 |
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14/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .004.376.670. |
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42,72 |
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26/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015
PAGTO. REF. EMPENHO 987/2014
NELSON HEFLE - 136 |
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42,72 |
TOTAL |
42,72 |
42,72 |
42,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.