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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1032 Data de lançamento: 18/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPs PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS INR-0423, MOTONIVELADORA FG-85. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOPs PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS INR-0423, MOTONIVELADORA FG-85. 70,00
18/02/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR SOARES, CFE NF Nº 007155465. 70,00
11/03/2015 Pagamento de Empenho 1032/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860235 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.