Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE COELHOS PARA O 3º ESCONDERIJO DO COELHO . |
0,00 |
314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE COELHOS PARA O 3º ESCONDERIJO DO COELHO . |
314,00 |
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18/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007159972. |
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314,00 |
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25/02/2015 |
Pagamento de Empenho 1042/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850304 |
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314,00 |
TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.