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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1154 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 TUBO FLEXIVEL, PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 0,00 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TUBO FLEXIVEL, PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. 15,90
24/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.202.039. 15,90
04/03/2015 Pagamento de Empenho 1154/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2380 15,90
TOTAL 15,90 15,90 15,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.