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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1161 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150. 20,00
24/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 11531. 20,00
11/03/2015 Pagamento de Empenho 1161/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858593 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.