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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1171 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PCTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 004/2015. 0,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 20 PCTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 004/2015. 259,00
19/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 007399845. 259,00
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1171/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860284 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.