Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX SEMI SINTETICO PARA USO DO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX SEMI SINTETICO PARA USO DO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859. |
25,00 |
|
|
25/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 117756. |
|
25,00 |
|
10/03/2015 |
Pagamento de Empenho 1174/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.