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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1343 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto ferias mes 03/2015 0,00 4.824,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 Referente pagto ferias mes 03/2015 4.824,21
26/02/2015 EMEPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE, FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RECISÃO 02/2015 E FÉRIAS 03/2015. 4.824,21
27/02/2015 Pagamento de Empenho 1343/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.824,21
TOTAL 4.824,21 4.824,21 4.824,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.