Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1362 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
87,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS DO MUNICÍPIO. |
87,80 |
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26/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FABIOLA DESSBESEL CFE NF Nº 028999. |
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87,80 |
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06/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890 |
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87,80 |
TOTAL |
87,80 |
87,80 |
87,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.