Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 26.02.2015, PARA CONDUZIR ÔNIBUS IVY-7904 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 26.02.2015, PARA CONDUZIR ÔNIBUS IVY-7904 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. |
25,31 |
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26/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. |
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25,31 |
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20/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2381
PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2015
OSMAR VIEIRA DA SILVA - 101 |
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25,31 |
TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.