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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 26.02.2015, PARA CONDUZIR ÔNIBUS IVY-7904 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SELBACH-RS, NO DIA 26.02.2015, PARA CONDUZIR ÔNIBUS IVY-7904 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. 25,31
26/02/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. 25,31
20/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2381 PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2015 OSMAR VIEIRA DA SILVA - 101 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.