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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1428 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 343,53 3.435,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 3.435,30
27/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4086. 343,53
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2418 343,53
24/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4223. 343,53
11/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2459 343,53
25/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4364. 343,53
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2511 343,53
24/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4510. 343,53
10/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2549 343,53
13/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04630. 343,53
13/07/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -343,53
29/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04631. 343,53
10/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2562 343,53
28/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4751. 343,53
28/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4873. 343,53
09/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2646 343,53
03/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4991. 343,53
10/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2598 343,53
30/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALAVRENGA, CFE NF 5112. 343,53
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2677 343,53
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2677 343,53
17/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5231. 343,53
12/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1428/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2739 343,53
TOTAL 3.435,30 3.435,30 3.435,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.