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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1430 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 3.629,98 36.299,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 36.299,80
27/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4086. 3.629,98
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860304 3.629,98
24/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4223. 3.629,98
11/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860394 3.629,98
25/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4364. 3.629,98
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860489 3.629,98
24/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4510. 3.629,98
10/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2015 - REF. JUNHO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 25 3.629,98
13/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04630. 3.629,98
13/07/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -3.629,98
29/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04631. 3.629,98
10/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860653 3.629,98
28/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4751. 3.629,98
28/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4873. 3.629,98
09/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860705 3.629,98
03/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4991. 3.629,98
10/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860772 3.629,98
30/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALAVRENGA, CFE NF 5112. 3.629,98
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860823 3.629,98
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860823 3.629,98
17/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5231. 3.629,98
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851553 3.629,98
TOTAL 36.299,80 36.299,80 36.299,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.