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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIGIA CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1487 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO A SER REALIZADO NO DIA 10.03.2015 PELA ESCOLA TCE/RS, E NOS DIAS 11 A 13.03.2015 PARA CURSO SOBRE VERIFICAÇAO DE CONTROLE INTERNO, PROMOVIDO PELA DPM. 0,00 663,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO A SER REALIZADO NO DIA 10.03.2015 PELA ESCOLA TCE/RS, E NOS DIAS 11 A 13.03.2015 PARA CURSO SOBRE VERIFICAÇAO DE CONTROLE INTERNO, PROMOVIDO PELA DPM. 663,77
03/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 663,77
09/03/2015 Pagamento de Empenho 1487/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1135 663,77
TOTAL 663,77 663,77 663,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.