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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEDIANE COELHO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1495 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GRAVATAI, NO DIA 10.03.2015, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO. 0,00 94,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GRAVATAI, NO DIA 10.03.2015, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO. 94,83
04/03/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. 94,83
23/03/2015 Pagamento de Empenho 1495/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2391 94,83
TOTAL 94,83 94,83 94,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.