Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
151 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2015 |
REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337. |
105,25 |
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09/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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105,25 |
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26/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2015
DETRAN/RS - 1380 |
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105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.