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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE SANDRA MARIA SERAPIO DA SILVA. 0,00 128,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 REF. INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE SANDRA MARIA SERAPIO DA SILVA. 128,80
04/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 002. 128,80
17/04/2015 Pagamento de Empenho 1519/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860318 128,80
TOTAL 128,80 128,80 128,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.