Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº8402.0734 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8401.3759 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8439.0512 |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8404.0903 |
44,90 |
44,90 |
1.00 |
SERVICOS |
62,40 |
62,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº8402.0734 8401.3759 8439.0512 8404.0903 SERVICOS |
197,00 |
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04/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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197,00 |
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18/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1148
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2015
14 BRASIL TELECOM CELULAR S A - 4293 |
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197,00 |
TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.