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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIEZER CAETANO DALL"ACQUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1530 Data de lançamento: 05/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA IUV 7235 DE USO DA SEC. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2015 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA IUV 7235 DE USO DA SEC. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 50,00
05/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 20062. 50,00
20/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858630 PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2015 ELIEZER CAETANO DALL"ACQUA - 2938 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.