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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1559 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO REALIZANDO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 99,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO REALIZANDO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 99,78
10/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 1903. 99,78
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1559/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850318 99,78
TOTAL 99,78 99,78 99,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.