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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 156 Data de lançamento: 09/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS ESCOLARES KOMBI PLACAS IQS-2789, 246,48 246,48
1.00 MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACAS ISD-5860 246,48 246,48
1.00 KOMBI PLACAS ISY-6086, 246,48 246,48
1.00 ONBUS VW/15190 IUT 0366 246,48 246,48
1.00 MICRO ONIBUS IPK-7749 246,48 246,48
1.00 ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE A6 IMH-4026 246,48 246,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2015 REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS ESCOLARES KOMBI PLACAS IQS-2789, MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACAS ISD-5860 KOMBI PLACAS ISY-6086, ONBUS VW/15190 IUT 0366 MICRO ONIBUS IPK-7749 ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE A6 IMH-4026 1.478,88
09/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.478,88
26/01/2015 Pagamento de Empenho 156/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851267 1.478,88
TOTAL 1.478,88 1.478,88 1.478,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.