Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1561 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. INSS PARTE PATRONAL DE SERVIÇOS DE ALDORI BATISTA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2015 |
REF. INSS PARTE PATRONAL DE SERVIÇOS DE ALDORI BATISTA. |
100,00 |
|
|
06/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 014. |
|
100,00 |
|
17/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1561/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2421 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.