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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1565 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTAS E MASCARAS) PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 76,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTAS E MASCARAS) PARA USO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 76,59
09/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .266.519. 76,59
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1565/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860276 76,59
TOTAL 76,59 76,59 76,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.