Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1.1/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 12 A 14.03.2015, PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO. |
0,00 |
126,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2015 |
REF. 1.1/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 12 A 14.03.2015, PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO. |
126,54 |
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11/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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126,54 |
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23/03/2015 |
Pagamento de Empenho 1620/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2383 |
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126,54 |
TOTAL |
126,54 |
126,54 |
126,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.