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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1625 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3326.1221 4,26 4,26
1.00 3326.1050 4,27 4,27
1.00 3326.1458 5,86 5,86
1.00 3326.1136 6,35 6,35
1.00 3326.1112 6,50 6,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1214 3326.1221 3326.1050 3326.1458 3326.1136 3326.1112 27,58
11/03/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 27,58
18/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1146 PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2015 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 27,58
TOTAL 27,58 27,58 27,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.