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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA PACIENTES: MARIA ROSANE AMARAL, TEREZINHA SANTOS, KAILANE SILVA, LUCIANA BORGES, ROMILDO SEBENELO DA SILVA, DANIELI DA SILVEIRA ARRUDA, DEONEZIO COELHO DA SILVA E MANOEL JOAO KOEPPE. 0,00 1.008,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA PACIENTES: MARIA ROSANE AMARAL, TEREZINHA SANTOS, KAILANE SILVA, LUCIANA BORGES, ROMILDO SEBENELO DA SILVA, DANIELI DA SILVEIRA ARRUDA, DEONEZIO COELHO DA SILVA E MANOEL JOAO KOEPPE. 1.008,76
17/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 52869, 52868. 1.008,76
24/03/2015 Pagamento de Empenho 1698/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 421 1.008,76
TOTAL 1.008,76 1.008,76 1.008,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.