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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 30,00
17/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 925. 30,00
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1705/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2412 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.