Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PARTICIPAÇOES RESIGAL LDTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
18/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/03/2015. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2015 |
REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/03/2015. |
24,00 |
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18/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 0445. |
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24,00 |
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07/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1736/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850316 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.