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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 19, 20 E 21.03.2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM NA QUALIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. 0,00 126,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 REF. 1 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 19, 20 E 21.03.2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM NA QUALIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. 126,54
19/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA. 126,54
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1755/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850308 126,54
TOTAL 126,54 126,54 126,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.